Tabela de conteúdos

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:19 (edição externa)

Gerar Folha de Pagamento

Folha de pagamento é o nome dado a uma lista mensal da remuneração paga aos bolsistas de uma Instituição.

Esta operação permite gerar uma folha de pagamento de bolsistas das unidades da Instituição, além de permitir gerar o arquivo de credores referente a esses bolsitas para dar carga no SIAFI.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acionado quando a seguinte opção: SIPAC → Módulos Bolsas → Operações → Operações → Pagamentos → Gerar Folha de Pagamento (RN03)

Opções de filtro para geração da folha de pagamento:

Gerar folha de pagamento primeira vez

A consulta traz a folha de pagamento estruturada da forma seguinte, e o cabeçalho é formado de acordo com os dados escolhidos no passo anterior:

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Mês/Ano CPF Agência Conta Banco Operação Valor (R$)
NOME FAVORECIDO
1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO - 999,99
NOME FAVORECIDO
1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO - 999,99
Total da Unidade(RN01)R$999,99
Unidade: BOLSA AUX. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (10.35)
Mês/Ano CPF Agência Conta Banco Operação Valor (R$)
NOME FAVORECIDO
1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO - 999,99
NOME FAVORECIDO
1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO - 999,99
Total da UnidadeR$999,99
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO(RN02) R$9999,99

O arquivo gerado no padrão WORD segue o seguinte formato: Nº cpf + 35 espaços + Valor da bolsa sem vírgula nem pontos

Gerar folha de pagamentos Avulsas

A consulta traz a folha de pagamento estruturada da forma seguinte, e o cabeçalho é formado de acordo com os dados escolhidos no passo anterior:

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Selecionar Mês/Ano CPF Agência Conta Banco Operação Valor (R$)
NOME FAVORECIDO <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa>
<Checkbox> 1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO 999 999,99
Selecionar Mês/Ano CPF Agência Conta Banco Operação Valor (R$)
NOME FAVORECIDO <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa>
<Checkbox> 1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO 999 999,99
Total da Unidade(RN01) R$999,99
Unidade: BOLSA AUX. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (10.35)
Selecionar Mês/Ano CPF Agência Conta Banco Operação Valor (R$)
NOME FAVORECIDO <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa>
<Checkbox> 1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO 999 999,99
NOME FAVORECIDO <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa>
<Checkbox> 1/2010 999.999.999-99 999-9 999-9 9 - BANCO - 999,99
Total da Unidade R$999,99
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO(RN02) R$999,99

Certifico que os bolsistas acima relacionados tiveram freqüência integral.

VISTOS:

Cadastrar justificativa

Ao clicar na opção Cadastrar justificativa, o sistema abrir uma janela Modal com os seguintes campos:

Visualizar Justificativa

Após todas as justificativas cadastradas para os Credores selecionados (RN04) exibir habilita os botões:

O arquivo gerado no padrão WORD segue o seguinte formato: Nº cpf + 35 espaços + Valor da bolsa sem vírgula nem pontos

Principais Regras de Negócio

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Bolsista administrativo.bolsas.bolsas.bolsista
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Bolsa administrativo.bolsas.bolsas.bolsa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Bolsas

Link(s): Módulos → Bolsas → Operações → Operações → Pagamentos→ Gerar Folha de Pagamento

Usuário: rcn (SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_LOCAL), aurelia, iris, lad (SipacPapeis.GESTOR_TIPOS_BOLSA), halcima(SipacPapeis.AUDITOR).

Papel que usuário deve ter:

Cenários de Teste

Os bolsistas listados na folha de pagamento, desde que se mantenham as opções de filtro, devem ser exatamente os mesmos contido no arquivo de credores do SIAFI.

Testar todas as formas de papeis do caso de uso;

Testar as RNs;

Dados para o Teste

Não se aplica.