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====== Enviar Requisições ======
Esse caso de uso permite ao funcionário do setor de compras registrar a saída de documentos recebidos pela sua unidade. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.
===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Compras/Licitação -> Aba Compras -> Requisições -> Protocolo de Documentos -> Enviar Requisições.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta uma busca por documentos:
* **Nº Processo:** Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN01)]]
* **Origem**: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: ''Interna'' ou ''Externa''.
* **Número/Ano**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9.../AAAA.
* **Ano do Documento**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
* **Assunto do Documento**: Tipo - TEXTO.
* **Tipo do Documento**: Tipo - TEXTO.
* **Unidade de Origem**: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados - NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE. Formato - NOME DA UNIDADE (99.99...).
* **Órgão Externo de Origem**: Tipo - TEXTO.
* **Período do Documento**: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **Período do Cadastro**: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **Todos os Documentos Na Unidade**: Tipo - LÓGICO.
Os documentos encontrados são exibidos com as seguintes informações:
* **__Protocolo__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 99999.999999/AAAA-99.
* **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO.
* **__Ano__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
* **__Tipo do Documento__**: Tipo - TEXTO.
* **__Origem__**: Tipo - TEXTO.
* **__Enviado Por__**: Tipo - TEXTO.
Para cada documento é possível [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:consultas_relatorios:consultas:documentos#passo 2|visualizar os seus detalhes]] ou [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:documentos:cadastro:cadastrar_despacho|cadastrar despacho]].
Para enviar os documentos é necessário o preenchimento dos dados:
* **Unidade de Destino**: Tipo - TEXTO e NÚMERO. Formato - 99.99... NOME DA UNIDADE
* **Observações**: Tipo - TEXTO.
Os documentos a serem enviados também devem ser indicados.
Então o caso de uso é finalizado.
===== Principais Regras de Negócio =====
***RN01** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
***RN02** - São exibidos os documentos recebidos pela unidade do usuário. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.
==== Resoluções/Legislações Associadas ====
Não se aplica.
===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====
^ Classe ^ Tabela ^
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