~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
";
====== Enviar Requisições ====== Esse caso de uso permite ao funcionário do setor de compras registrar a saída de documentos recebidos pela sua unidade. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Compras/Licitação -> Aba Compras -> Requisições -> Protocolo de Documentos -> Enviar Requisições. Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta uma busca por documentos: * **Nº Processo:** Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. [[#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|(RN01)]] * **Origem**: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: ''Interna'' ou ''Externa''. * **Número/Ano**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9.../AAAA. * **Ano do Documento**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA. * **Assunto do Documento**: Tipo - TEXTO. * **Tipo do Documento**: Tipo - TEXTO. * **Unidade de Origem**: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados - NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE. Formato - NOME DA UNIDADE (99.99...). * **Órgão Externo de Origem**: Tipo - TEXTO. * **Período do Documento**: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **Período do Cadastro**: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. * **Todos os Documentos Na Unidade**: Tipo - LÓGICO. Os documentos encontrados são exibidos com as seguintes informações: * **__Protocolo__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 99999.999999/AAAA-99. * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Ano__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA. * **__Tipo do Documento__**: Tipo - TEXTO. * **__Origem__**: Tipo - TEXTO. * **__Enviado Por__**: Tipo - TEXTO. Para cada documento é possível [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:consultas_relatorios:consultas:documentos#passo 2|visualizar os seus detalhes]] ou [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:documentos:cadastro:cadastrar_despacho|cadastrar despacho]]. Para enviar os documentos é necessário o preenchimento dos dados: * **Unidade de Destino**: Tipo - TEXTO e NÚMERO. Formato - 99.99... NOME DA UNIDADE * **Observações**: Tipo - TEXTO. Os documentos a serem enviados também devem ser indicados. Então o caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os "./-". Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: **radical** . **número** / **ano** - **dv**. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141) ***RN02** - São exibidos os documentos recebidos pela unidade do usuário. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela ^ | | | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: Compras/Licitação Link(s): Aba Compras -> Requisições -> Protocolo de Documentos -> Enviar Requisições Usuários: nnaa Papel que usuário deve ter: * SipacPapeis.GESTOR_COMPRAS ou * SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO ou * SipacPapeis.GESTOR_IMPORTAÇÃO ou * SipacPapeis.GESTOR_SERVIÇOS_COMPRAS ou * SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRAS ou * SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_SERVIÇO_PF e * SipacPapeis.ENVIAR_PROTOCOLO. ===== Cenários de Teste ===== ===== Dados para o Teste =====