Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de contrato com a finalidade de apostilar um determinado contrato já inserido no sistema. A operação de apostilamento consiste em permitir o reajuste no valor do contrato, porém com a manutenção de seu prazo de vigência inalterado.
Esse caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Contratos → Aba Alteração Contratual → Alterações → Apostilar.
PASSO 1
O sistema solicita que informe o número e ano do contrato :
O sistema exibe lista de contratos em caso de mais de um registro:
Número: Formato 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Empresa: Tipo - TEXTO.
Tipo: Os tipos de contrato são ACADÊMICO
, DESPESA/GLOBAL
, DESPESA/ORDINÁRIO
ou RECEITA
.
Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Login Cadastro: Tipo - TEXTO.
PASSO 2
O sistema exibe os Dados do contrato, Dados da licitação, lista de unidades beneficiadas, arquivos de detalhamento do contrato
Dados do contrato:
Número do Contrato: Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA - Nome da Unidade Gestora.
Status: Tipo - Texto.
Novo Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999
Tipo do Contrato: Tipo - Texto.
Subtipo do Contrato: Tipo - Texto.
Data da Assinatura: Tipo - Data.
Data de Início: Tipo - Data.
Data de Término: Tipo - Data.
Requisição da Obra: Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA. (
RN05)
Início da Execução da Obra: Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. (
RN05)
Término da Execução da Obra: Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. (
RN05)
Quant. Dias Vigência: Tipo - Numérico.
Data da Publicação: Tipo - Data.
Duração em meses: Tipo - Numérico.
Denominação: Tipo - Texto.
Objeto do Contrato: Tipo - Texto.
Continuado: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Permite Acréscimo: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Valor Inicial do Contrato: Tipo - Numérico.
Valor Acumulado do Contrato: Tipo - Numérico.
Saldo Atual: Tipo - Numérico.
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Valor dos Últimos 12 meses: Tipo - Numérico.
Cadastrador: Tipo - Texto.
Dados da Licitação:
Licitação: Tipo - Texto. Formato - Nome da modalidade - 9/AAAA. (
RN06)
Processo de Licitação: 99999.999999/AAAA-99 (
RN06)
Informações para o Processo de Pagamento:
Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Observação do Despacho: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Dados do Contratado
Lista de unidades beneficiadas:
Unidade: Tipo - Texto. Formato: Denominação (Código).
Valor Total: Tipo - Numérico .
Saldo Atual: Tipo NUMÉRICO.
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas: Tipo NUMÉRICO.
Somatório de todos os benefícios das unidades associadas a esse contrato.
Lista de Arquivos de detalhamento do contrato:
O sistema solicita as informações do apostilamento:
Valor Aditivado Anteriormente: Tipo NUMÉRICO.
Valor Aditivado Anteriormente (com reajustes): Tipo NUMÉRICO.
Reajuste: Reajuste por índices – prever campo para indicar o índice previsto no contrato (IPCA, IGP-M, IGP-DI, entre outros) : Tipo LÓGICO. Formato: Sim ou Não. (
RN03)
Repactuação (Reajuste por repactuação de preços - regulada no artigo 37 e seguintes da IN SLTI/MP 02/2008 (para serviços):: (
RN03)
Valor da Repactuação (até 12 Meses):* Numérico.
Período da Repactuação:* Data no formato dd/mm/aaaa. (
RN08), (
RN09), (
RN13)
Valor restante da repactuação (após 12 meses):* Numérico., (
RN10), (
RN11), (
RN12), (
RN13)
Revisão para reequilíbrio econômico-financeiro (previsto no artigo 65, II, “d” e parágrafo 5o. da Lei no. 8.666/93): Tipo LÓGICO. Formato: Sim ou Não. (adicionado em 24/02/2015 referente a tarefa 152482). (
RN03)
Valor do termo (R$): Tipo NUMÉRICO (
RN01).
Data do termo :*: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
Observações: Tipo TEXTO.
Tipo: Opções: Empenho, Reforço de Empenho, Nenhum.
Empenho (Núm./Ano - Gestora) Formato - 9/AAAA / Código Unidade (Nome da unidade). OPção para consultar a unidade.
Distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas?: Tipo TEXTO, são exibidas as opções: SIM ou NÃO.
O sistema exibe lista das unidades beneficiadas e solicita o valor da operação para cada unidade se o usuário não tenha deseje distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas.
Unidade: Tipo - Texto.
Valor Total da Unidade Beneficiada: Tipo - Numérico.
Saldo Atual da Unidade Beneficiada: Tipo - Numérico.
Valor: Tipo - Numérico.
Opção para acrescer o valor da unidade
Opção para decrementar o valor da unidade
PASSO 3
Número do Contrato: Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA - Nome da Unidade Gestora.
Status: Tipo - Texto.
Novo Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999
Tipo do Contrato: Tipo - Texto.
Subtipo do Contrato: Tipo - Texto.
Data da Assinatura: Tipo - Data.
Data de Início: Tipo - Data.
Data de Término: Tipo - Data.
Requisição da Obra: Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA. (
RN05)
Início da Execução da Obra: Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. (
RN05)
Término da Execução da Obra: Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. (
RN05)
Quant. Dias Vigência: Tipo - Numérico.
Data da Publicação: Tipo - Data.
Duração em meses: Tipo - Numérico.
Denominação: Tipo - Texto.
Objeto do Contrato: Tipo - Texto.
Continuado: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Permite Acréscimo: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Valor Inicial do Contrato: Tipo - Numérico.
Valor Acumulado do Contrato: Tipo - Numérico.
Saldo Atual: Tipo - Numérico.
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Valor dos Últimos 12 meses: Tipo - Numérico.
Cadastrador: Tipo - Texto.
Dados da Licitação:
Informações para o Processo de Pagamento:
Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Observação do Despacho: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Dados da Operação do apostilamento:
Valor do(a) Apostilamento: Tipo NUMÉRICO.
Data da Operação: Tipo Data. Formato: dd/mm/aaaa.
Observações: Tipo - Texto.
Lista de Unidades Beneficiadas com a operação:
Unidade: Tipo NUMÉRICO.
Valor Total: Tipo Data. Formato: dd/mm/aaaa.
Saldo Atual: Tipo - Numérico.
Valor da operação: Tipo - Numérico.
O ator confirma a operação.
PASSO 4
O sistema exibe mensagem de sucesso da operação com número do termo de apostilamento.
Número do Contrato: Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA - Nome da Unidade Gestora.
Status: Tipo - Texto.
Novo Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999.99.9999
Tipo do Contrato: Tipo - Texto.
Subtipo do Contrato: Tipo - Texto.
Data da Assinatura: Tipo - Data.
Data de Início: Tipo - Data.
Data de Término: Tipo - Data.
Requisição da Obra: Tipo - Numérico. Formato - 9/AAAA. (
RN05)
Início da Execução da Obra: Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. (
RN05)
Término da Execução da Obra: Tipo - Data. Formato - dd/mm/aaaa. (
RN05)
Quant. Dias Vigência: Tipo - Numérico.
Data da Publicação: Tipo - Data.
Duração em meses: Tipo - Numérico.
Denominação: Tipo - Texto.
Objeto do Contrato: Tipo - Texto.
Continuado: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Permite Acréscimo: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Valor Inicial do Contrato: Tipo - Numérico.
Valor Acumulado do Contrato: Tipo - Numérico.
Saldo Atual: Tipo - Numérico.
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Tipo - Lógico. O sistema exibe as opções SIM, NÃO.
Valor dos Últimos 12 meses: Tipo - Numérico.
Cadastrador: Tipo - Texto.
Dados da Licitação:
Lista de empenhos do contrato:
Número do Empenho: Tipo - Numérico.
Ano: Formato - AAAA.
Unidade Gestora: Tipo - Texto
Data: Formato - DD/MM/AAAA.
Valor: Formato - R$ 9,99. Tipo - Numérico.
O caso de uso é finalizado.
Sistema: SIPAC
Módulo: Contratos
Link(s): SIPAC → Módulo Contratos → Aba Alteração Contratual → Alterações → Apostilar.
Usuário: rcsl
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_CONTRATO, SipacPapeis.GESTOR_CONTRATO_GLOBAL
Através do caminho:
SIPAC → Módulo Contratos → Aba Alteração Contratual → Alterações → Apostilar.
Apostilar um valor ao contrato e verificar se existe alguma anormalidade em seu fluxo.
Para verificar se o apostilamento foi realizado com sucesso o testador pode ir pelo caminho:
SIPAC → Módulo Contratos → Aba Fiscal/Área Demandante → Gerais → Livro de Ocorrências.
E buscar pelo contrato que houve o apotilamento e verificar se consta nos registros de ocorrências do contrato.