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====== Fluxo Vínculo Orçamentário de Requisições ======
Este fluxo permite encaminhar uma requisição enviada para o vínculo orçamentário, possibilitando selecionar as opções orçamentárias disponíveis. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.
===== Descrição do Fluxo =====
Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a requisições que passam pelo vínculo orçamentário, dentre eles: os casos de uso Cadastrar Requisição e Modificar Requisição disponíveis na aba Requisições, do módulo portal administrativo. Para consultar os casos de uso do Portal Administrativo, veja a [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:principal|Página Principal]] do módulo.
=== Passo 1 ===
São exibidas as informações sobre vínculo orçamentário de requisições:
Dados da Unidade:
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
* **__SALDO TOTAL DA UNIDADE__**: Tipo TEXTO.
Dados do Orçamento da Unidade (Capital):
* **__Orçamento para REQUISIÇÃO DE MATERIAL__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Oficial__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Negociado__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Valor da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Saldo em CAPITAL Após o Débito__**: Tipo NUMÉRICO.
Opções Orçamentárias:
São exibidas as opções de utilizar o orçamento de Unidade e solicitar autorização para uma Unidade.
=== Passo 2 - Orçamento de Unidade ===
É listado o orçamento oficial disponível:
* **__Prog. Trab. Resumido__**: Tipo TEXTO.
* **__Fonte de Recurso__**: Tipo TEXTO.
* **__Esfera__**: Tipo TEXTO.
* **__Plano Interno__**: Tipo TEXTO.
* **__Saldo__**: Tipo NUMÉRICO.
Em seguida, é exibido os dados da requisição:
* **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO. Formato:9.../AAAA. Esse campo permite visualizar os dados da requisição, conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:requisicoes:material_requisicoes:acompanhar_requisicoes_enviadas#Passo 3| Acompanhar Requisições Enviadas]].
* **__Tipo__**: Tipo TEXTO.
* **__Status__**: Tipo TEXTO.
* **__Opção orçamentária__**: Tipo TEXTO.
* **__Unidade Requisitante__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
* **__Unidade de Custo__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
* **__Valor da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Solicitante__**: TIPO TEXTO.
* **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA.
É permitido **Imprimir Comprovante da Requisição** conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:requisicoes:material_requisicoes:acompanhar_requisicoes_enviadas#Passo 5| Acompanhar Requisições Enviadas]].
=== Passo 2 - Solicitar Autorização ===
São apresentadas as seguintes informações:
* **__Tipo__**: Tipo TEXTO.
* **__Unidade Requisitante__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE)
* **__Valor da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Valor Mínimo para Autorização__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Unidade para Autorização__**: Tipo TEXTO.
Realizada a solicitação, são exibidas as informações a seguir:
* **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO. Formato:9.../AAAA. Esse campo permite visualizar os dados da requisição, conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:almoxarifado:casos_de_uso:requisicoes:material_requisicoes:acompanhar_requisicoes_enviadas#Passo 3| Acompanhar Requisições Enviadas]].
* **__Tipo__**: Tipo TEXTO.
* **__Status__**: Tipo TEXTO.
* **__Opção Orçamentária__**: Tipo TEXTO.
* **__Solicitação de Autorização__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Unidade Requisitante__**: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
* **__Unidade de Custo__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA (CÓDIGO DA UNIDADE).
* **__Valor da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Valor da Solic. de Autorização__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Solicitante__**: Tipo TEXTO.
* **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA.
O caso de uso é finalizado.
===== Principais Regras de Negócio =====
Não se aplica.
===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====