Este fluxo é acessado para visualizar informações detalhadas sobre uma requisição de material, incluindo histórico de movimentações, operações orçamentárias e informações sobre a aquisição. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.
Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Acompanhar Requisições Enviadas e Modificar Requisição presentes em Almoxarifado, Compras e Solicitar em um Registro de Compras, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Acompanhar Solicitação de Cadastro de Material e Solicitar Cadastro, presentes em Catálogo, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Consulta de Requisições, Acompanhar Requisições Enviadas, Retornar Requisição e Solicitar cadastro de Material, do módulo Almoxarifado. Para visualizar as especificações dos casos de uso citados, consulte as especificações do Portal Administrativo e do módulo Almoxarifado.
São exibidas as seguintes informações:
Dados da Requisição:
Número da Requisição: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
Tipo: Tipo TEXTO.
Convênio: Tipo TEXTO.
Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL(9999999999999). (
RN01)
Unidade de Custo: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
Unidade Requisitante: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
Destino da Requisição: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO - NOME DO USUÁRIO(RAMAL: ramal).
Data: Tipo: DATA.
Valor da Requisição: Tipo NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo TEXTO.
Observações: Tipo TEXTO.
Status Atual: Tipo TEXTO.
Para solicitações de material em um registro de preço, são exibidos também:
Processo de Compra: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 9…/AAAA - UNIDADE.
Fornecedor: Tipo TEXTO.
Itens da Requisição:
Item: Tipo NUMÉRICO.
Código: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
Denominação: Tipo TEXTO.
Unid. Med.: Tipo TEXTO.
Quant.: Tipo NUMÉRICO.
Valor: Tipo NUMÉRICO.
Total: Tipo NUMÉRICO.
A: Tipo NUMÉRICO. Quantidade atendida.
D: Tipo NUMÉRICO. Quantidade devolvida.
C: Tipo NUMÉRICO. Quantidade em processo de compra.
E: Tipo NUMÉRICO. Quantidade empenhada.
L: Tipo NUMÉRICO. Quantidade em liquidação.
-
Para cada item listado, é disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do Item com as seguintes informações:
Histórico da Requisição:
Requisição de Material Associada: (RN02)
Devoluções: (RN02)
Movimentações de Documentos: (RN02)
Data Origem: Tipo DATA.
Unidade Destino: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE).
Enviado Por: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
Recebido Em: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
Recebido Por: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
Obs: Tipo TEXTO.
Totalização por Grupo de Material: (RN01,RN06)
Totalização por Grupo de Material: (RN01,RN07)
Detalhes da Aquisição dos Itens:
-
Empenhos: Tipo TEXTO. Formato: 9…/AAAA. É disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do empenho, conforme descrito em
Detalhes de empenho.
Notas Fiscais: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em
Visualizar Nota Fiscal.
-
Termo: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA
(RN04)
Operações Orçamentárias: (RN02)
Contingenciamentos:
Data/Hora: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
Número: Tipo NUMÉRICO.
Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo TEXTO. Formato: (ABREVIAÇÃO UNIDADE)/(CÓDIGO PLANO DE TRABALHO)/(CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA)/(CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO)/(CÓDIGO DA ESFERA)/(CÓDIGO DO PLANO INTERNO).
Autorização: Tipo TEXTO.
Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
Valor: Tipo NUMÉRICO.
Total Contido: Tipo NUMÉRICO.
Empenhos da Requisição:
Número/Ano: Tipo Texto. Formato: 9…/AAAA. É disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do empenho, conforme descrito em
Detalhes de empenho.
Gestor (cód-sigla): Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - SIGLA.
Unidade: Tipo TEXTO. Formato: ABREVIAÇÃO NOME DA UNIDADE.
Credor (CPF/CNPJ - NOME): Tipo TEXTO. Formato: CPF/CNPJ - NOME DO CREDOR.
Anulado: Tipo TEXTO.
Valor: Tipo NUMÉRICO.
Total: Tipo NUMÉRICO.
Transferências:
Número: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
Célula Origem: Tipo NUMÉRICO.
Célula Destino: Tipo NUMÉRICO.
Valor: Tipo NUMÉRICO.
Data/Hora: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
Autorização: Tipo TEXTO.
Autorizações:
Data/Hora: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
Número: Tipo NUMÉRICO.
Unidade Solicitada: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - SIGLA.
Contingenciamentos: Tipo NUMÉRICO.
Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO.
Valor Autorizado: Tipo NUMÉRICO.
Status: Tipo TEXTO.
O caso de uso é finalizado.