====== Empenhos a Pagar ====== O Relatório de Empenhos a Pagar permite que os usuários executores do orçamento local e global e os executores do convênio possam visualizar todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos. O executor do orçamento local movimenta o orçamento dos centros e hospitais, enquanto que o executor do orçamento global movimenta o orçamento de toda a instituição, sem restrição de gestora. Neste relatório será visualizado o valor do empenho que é composto do valor do empenho mais os reforços menos as anulações, o valor liquidado e o valor já pago para cada empenho. Serão pesquisados apenas os empenhos do ano orçamentário em execução e da unidade gestora do usuário logado. Pré-condição: Para acessar esta funcionalidade necessita ser usuário do portal do administrativo. ===== Descrição do Caso de Uso ===== A descrição desse caso de uso foi definida no relatório de [[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:casos_de_uso:relatorios:empenhos:empenhos_a_pagar|Empenhos a Pagar]] do módulo de orçamento. Com a diferença de que quando acessado pelo portal administrativo, só é possível filtrar pelas Unidades Gestoras e não por centro de custos. ===== Principais Regras de Negócio ===== - Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera | administrativo.sco.esfera | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso | administrativo.sco.fonte_recurso | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno | administrativo.sco.plano_interno | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho | administrativo.sco.programa_trabalho | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Administrativo Link(s): Portal Administrativo → Orçamento → Empenhos a Pagar Usuário: larrubia2 Papel que usuário deve ter: Não precisa ter papel. Apenas necessita ser usuário do portal administrativo. ===== Cenários de Teste ===== Para realizar a validação do relatório, sugere-se que seja adicionado um empenho (Menu SCO -> Movimentações -> Empenho -> Registrar Nota de Empenho), adicionado reforço (Menu SCO -> Movimentações -> Empenho -> Reforçar Empenho) e anulações (Menu SCO -> Movimentações -> Empenho -> Anular Empenho ). Observar o campo valor do relatório que é o resultado do valor do empenho mais os reforços do empenho menos as anulações do empenho. Realizar lançamentos (Menu SCO -> Movimentações -> Empenho -> Liquidação/Pagamento -> Liquidar Empenho) para este empenho e observar a coluna valor liquidado e por último adicionar ordens bancárias (Menu SCO -> Movimentações -> Empenho -> Liquidação/Pagamento -> Registrar Ordem Bancária) a este empenho e observar a coluna Valor Pago. Os empenhos só serão listados no relatório caso o Valor Liquidado seja maior que o Valor Pago. ===== Dados para o Teste ===== Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima. Para verificar se os dados exibidos estão corretos pode ser feito uma consulta ao link Menu SCO → Consultas → Empenho, informando o empenho cadastrado no plano de teste. Em Detalhe do Empenho, selecionar o link Visualizar Movimentação Detalhada. Nesta opção será possível verificar todos os reforços, anulações, lançamentos e ordens bancárias do empenho.