~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de listar as notas fiscais e invoices que deram entrada num determinado período de tempo.
Pré-condições: ter dado entrada do material através de Nota Fiscal ou Invoice.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Aba de Relatórios → Movimentação → Entradas por Nota Fiscal/Invoice.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
Então o sistema exibe um relatório (sem detalhamento) conforme os filtros utilizados e o modelo abaixo:
Entradas por Nota Fiscal/Invoice
Período de Cadastro: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Almoxarifado: NOME ALMOXARIFADO
Fornecedor: NOME FORNECEDOR
Nota Fiscal/Invoice: NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - NOME CREDOR NOTA FISCAL ou NÚMERO DO INVOICE
Material: TOMBAMENTO - DENOMINAÇÃO MATERIAL
Nota Fiscal | Fornecedor | Emissão | Cadastro | Grupo do Material | Valor |
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
Total: R$ 99,99 |
Então o sistema exibe um relatório (com detalhamento) conforme os filtros utilizados e o modelo abaixo:
Entradas por Nota Fiscal
Período de Cadastro: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Almoxarifado: NOME ALMOXARIFADO
Fornecedor: NOME FORNECEDOR
Nota Fiscal: NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - NOME CREDOR NOTA FISCAL
Material: TOMBAMENTO - DENOMINAÇÃO MATERIAL
Nota Fiscal | Fornecedor | Emissão | Cadastro | Grupo do Material | Valor |
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
Código | Itens | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
999999999999 | DENOMINAÇÃO ITEM | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
Total: R$ 99,99 |
A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
Não se aplica.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | sipac.liquidacao.nota_fiscal |
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Movimentação → Entradas por Nota Fiscal/Invoice
Usuários: genibaldo (Almoxarife do almoxarifado central) e ery (ALMOXARIFADO - CCSA)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO
A digitação de novas notas fiscais, invoice deve alterar as informações mostradas neste relatório.
Informar o período desejado e indicar se deseja que sejam listados os itens ou não.
Opcionalmente pode-se filtrar por:
Grupo de Material sugerido: 3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Pode-se ainda realizar o cadastro de nota fiscal para verificar a alteração das informações no relatório.