~~ODT~~
A Anulação de Nota de Dotação é uma operação de débito que tem a finalidade de anular totalmente ou parcialmente a operação de Nota de Dotação. Está operação é utilizada pelos responsáveis pela dotação orçamentária em cada Unidade Gestora (UG). O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os Setores de Execução do Orçamento (SEOs) e a Pró Reitoria de Planejamento.
Pré-condições:
O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Nota de Dotação.
O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:
Sistema solicita os dados da Nota de Dotação:
e os dados da Célula Orçamentária:
Confirmando a anulação da dotação, o sistema exibe dados da anulação e da Célula Orçamentária cadastrados: ( RN04, RN05 )
O caso de uso é finalizado. (RN07)
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao | administrativo.sco.dotacao |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria |
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulaçao de Nota de Dotação
Usuário: larrubia2
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA
Realizar testes de anulação de nota de dotação. Para verificar se a Anulação foi gerada podem ser consultados os seguintes relatórios:
Orçamento → Relatórios → Empenhos → Extrato Orçamentário por Unidade
Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
A unidade da célula será preenchida com a unidade gestora do usuário logado, ou no caso de execução de convênio com a unidade do convênio selecionado.
SELECT g.codigo_unidade, g.nome FROM comum.usuario u JOIN comum.unidade un USING (id_unidade) JOIN comum.unidade g ON (un.id_gestora = g.id_unidade) WHERE u.login = <loginUsuario>
Existem dois cenários que podem ser testados:
Para realizar um Nota de Dotação com Orçamento de Convênio é necessário selecionar o convênio desejado. Para realizar a seleção o usuário deverá acessar o link Orçamento, logo abaixo do Ano Orçamentário existe uma caixa de texto onde é possível selecionar o Convênio desejado digitando uma seqüência de caracteres contidas no nome da Unidade do Convênio ou o código da Unidade do Convênio. Por exemplo, se digitarmos “cap”, serão listados todos os convênios que possuem em seu nome de unidade a seqüência de caracteres, ou ainda se digitarmos 8244, que é o código da unidade do Convênio CONVÊNIO CAPES PROAP, neste caso a unidade do convênio será setada automaticamente como a unidade da célula orçamentária da Anulação de Nota de Dotação. A partir daí prosseguir com o teste do caso de uso.
Para realizar uma Anulação de Nota de Dotação sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio. Ao selecionar o link Anulação de Nota de Dotação a Unidade da Célula Orçamentária será preenchida com a Unidade Gestora do Usuário Logado. Será necessário informar os dados de Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Data e Valor.
As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:
SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC