~~ODT~~
Para informações mais detalhadas acerca do processo de adição da nota fiscal, verifique a seguinte especificação: Cadastrar Nota Fiscal do Módulo Almoxarifado.
Esse caso de uso apenas implementa essa funcionalidade de forma diferente, tal qual descrita abaixo.
O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIPAC → Portal Administrativo → Aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Adicionar Nota Fiscal.
O sistema lista os contratos do fiscal exibindo número, ano, tipo, vigência, duração, modalidade da licitação, numero da licitação, unidade gestora, fornecedor do contrato, objeto do contrato e valor atual (RN14 e RN22)
O usuário seleciona contrato e o sistema exibe as informações gerais do contrato e solicita dados da nota fiscal:
Abaixo são solicitados os dados da nota fiscal que será associada às unidades beneficiadas do contrato:
Logo após é possível associar requisições de itens contratados à nota fiscal. (RN16)
Abaixo do formulário de associação das requisições são exibidas as requisições já associadas a nota fiscal: (RN04)
Mais abaixo são solicitados os dados das unidades beneficiadas pela nota fiscal: (RN07 e RN08)
Juntamente com a associação das unidades beneficiadas, é possível associar as referências da nota fiscal:
Abaixo do formulário de associação das referências são exibidas as referências já associadas à unidade beneficiada:
Para os contratos que possuam categoria de gastos de despesa, será possível detalhar a destinação do valor da referência da nota fiscal por categoria:
Após a inserção de todas as unidades beneficiadas com suas respectivas referências e possíveis requisições associadas a nota fiscal, deve-se inserir a nota.
Ao inserir a nota fiscal, será listada logo abaixo todas as notas fiscais trabalhadas na sessão:
Após inserir todas as notas fiscais, será habilitado o botão Continuar » (RN20), o qual direcionará o usuário para a página de confirmação dos dados inseridos anteriormente:
“Não se Aplica”.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.Contrato | administrativo.contratos.contrato |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.NotaUndBeneficiada | administrativo.contratos.notafiscal_unidade |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.NotaUndBeneficiadaReferencia | administrativo.contratos.nota_und_benef_referencia |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.OcorrenciaContrato | administrativo.contratos.ocorrencia_contrato |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.ReferenciaNotaFiscal | administrativo.contratos.referencia_notafiscal |
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.UnidadeBeneficiada | administrativo.contratos.unidade_beneficiada |
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Caminho : aba Contratos → Fiscalização → gestão Pagamento → Adicionar Nota Fiscal
Usuário: (A atribuição do papel ao usuário é feita pela associação do usuário ao contrato como fiscal, o papel é temporário até o fim de sua vigência.)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.FISCAL_CONTRATO