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Última atualização: 2017/04/03 18:22 (edição externa)

Cadastrar Requisição

Uma requisição de material é o instrumento pelo qual o usuário solicita um material para a instituição. Este caso de uso permite aos secretários e chefes de unidades com permissão de requisitar material cadastrar requisições de material a um almoxarifado.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Almoxarifado → Cadastrar Requisição.

Passo 1

São apresentados os almoxarifados cadastrados para a Unidade do usuário e o almoxarifado central, sendo permitido escolher apenas um: (RN01,RN04, RN09, RN13)

Passo 2

É solicitado o Grupo de Material: (RN02,RN05)

Passo 3

São disponibilizados os seguintes filtros para buscar o material(RN14):

Passo 4

É exibido uma lista com os materiais encontrados:

São disponibilizadas as opções de Exibir Detalhes do Material e de Selecionar Material.

Passo 5

Após a seleção do material são exibidas as informações do material e são disponibilizados dois campos: a quantidade a ser incluída na requisição além de um campo de observação sobre o material:

Situação do Material:

Registros de Preço Vigentes para o Material (RN10):

É disponibilizada a opção de visualizar informações sobre um registro de preço conforme descrito em Visualizar Ata de um registro de preço do módulo compras.

Licitações em Andamento para o Material (RN10):

É permitido visualizar informações sobre o processo de compra, onde são exibidos os seguintes dados:

Informações do Material para Inserção:

Passo 6

Confirmada a inclusão do material, é exibida uma lista com os materiais adicionados e a opção de buscar novos materiais para inclusão:(RN05)

Buscar Material para Inserção na Lista:

Lista de Materiais:

Passo 7

São exibidos os dados da requisição e dos materiais inseridos:

Dados da requisição:

Lista de Materiais:

São disponibilizados as opções de Gravar e Gravar e Enviar. (RN03, RN06, RN07, RN12)

Passo 8 - Gravar

A requisição é gravada e segue o descrito no passo 7 - Gravar da especificação Cadastrar Requisição de Compra do Módulo Portal Administrativo.

Passo 8 - Gravar e enviar

A requisição é gravada e encaminhada para o fluxo orçamentário, conforme descrito no Fluxo Vínculo Orçamentário.

Envio e Modelo de email

Finalizado a requisição, o sistema envia correio eletrônico ao Gestor de Almoxarifado conforme modelo:

  
  Assunto: Notificação do Cadastro de Requisição
  
  Caro(a) NOME DO SERVIDOR,
  
  Foi cadastrada uma requisição de REQUISIÇÃO DE MATERIAL(número 9.../AAAA) no SIPAC/UFRN para a sua unidade por NOME DO SERVIDOR com as seguintes características:
  Solicitado ao Almoxarifado: NOME DO ALMOXARIFADO
  Unidade Requisitante: NOME DA UNIDADE
  Unidade de Custo: NOME DA UNIDADE
  Itens da Requisição:
  Material Quant. Unid. Med. Valor Valor Total
  NOME DO MATERIAL 3200MPF 2.0 UNIDADE R$ 99,99 R$ 99,99
  Total da Requisição: R$ 99,99
  
  
  Para maiores detalhes consulte o SIPAC.
  Esta mensagem é automática e não deve ser respondida 

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material administrativo.comum.material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao administrativo.requisicoes.item_requisicao
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial administrativo.comum.grupo_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.DescritorGrupoMaterial administrativo.comum.descritor_grupo_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.DescritorGrupoOpcaoValor administrativo.comum.descritor_grupo_opcao_valor
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.DescritorGrupoValor administrativo.comum.descritor_grupo_valor
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.DescritorSubGrupo administrativo.comum.descritor_sub_grupo
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ModificacaoMaterial administrativo.comum.modificacao_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.MovimentoItemRequisicao administrativo.requisicoes.movimento_item_requisicao
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.SolicitaAtualizacaoPrecoMat administrativo.comum.solicitacao_atualiza_preco_mat
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.SolicitacaoCadMaterial administrativo.comum.solicitacao_cad_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.SubGrupoMaterial administrativo.comum.sub_grupo_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: PORTAL ADMINISTRATIVO

Link(s): Requisições → Material/Serviço → Almoxarifado → Cadastrar Requisição

Usuário: marcilia

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.REQUISITOR

Cenários de Teste

Cadastrar uma requisição de material para um almoxarifado e verificar se no e-mail enviado aparece os nomes das unidades requisitante e de custo. Para verificar se o e-mail foi preenchido corretamente, consulte o e-mail que é armazenado em comum.sistemas_comum.infra.emails_enviados e também a mensagem enviada para o email de testes, pois ele é armazenado nessa tabela. E para consultar a requisição que foi cadastrada acessar o caso de uso pelo caminho Sipac → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Almoxarifado → Acompanhar requisições enviadas.

FLUXO DA REQUISIÇÃO

1. Cadastrar uma requisição de Material em SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Almoxarifado → Cadastrar Requisição (anote o número da requisição).

1.1. É possível fazer uma requisição também pelo módulo de almoxarifado através do caminho SIPAC → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Requisição de Material → Cadastrar Requisição.

1.2. Ao tentar enviar a requisição, será solicitada ao usuário a definição do vínculo orçamentário das requisições. Se a unidade do usuário não tiver saldo o suficiente para arcar com o valor requerido, o requisitante pode definir outra unidade orçamentária para isso através da opção “Solicitar Autorização”. Nesse caso, será necessário entrar no sistema com o chefe (ou autorizador orçamentário) dessa unidade e autorizá-la em SIPAC → Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária.

2. Atender a requisição em SIPAC → Almoxarifado → Requisições → Atendimento de Requisições → Atender Requisição. Uma movimentação do tipo SAIDA_ATENDIMENTO é criada no almoxarifado para cada item da requisição, com a quantidade e o valor total atendidos.

2.1. O comprovante de atendimento da requisição pode ser visualizado em SIPAC → Almoxarifado → Requisições → Atendimento de Requisições → Comprovantes → Atendimento

3. É possível alterar/estornar o atendimento em SIPAC → Almoxarifado → Requisições → Atendimento de Requisições → Alterar Atendimento.

3.1. Se a quantidade de um item for alterada para um valor maior que o anterior, uma movimentação do tipo SAIDA_ATENDIMENTO deve ser criada para o item alterado com a diferença de quantidade/valor.

3.2. Se a quantidade de um item for alterada para um valor menor que o anterior ou se o atendimento for estornado, uma movimentação de ENTRADA_ATENDIMENTO deve ser criada para o material alterado.

As movimentações podem ser conferidas nos seguintes relatórios:

Dados para o Teste

Esse caso de uso se encontra dentro do fluxo de Requisição de Material do Almoxarifado.

Ao buscar material para inserir na lista, observar que deve-se buscar o material de acordo com o grupo selecionado.

Para encontrar os grupos de materiais, pode-se utilizar a seguinte consulta:

 SELECT codigo, denominacao
        FROM comum.grupo_material;

E para encontrar os materiais de um determinado grupo, basta utilizar a consulta abaixo, passando o código do grupo do material desejado após o sinal de igual:

 SELECT mat.denominacao, mat.codigo
        FROM comum.material mat
             INNER JOIN comum.grupo_material grupo
                        ON grupo.id = mat.id_grupo
                           WHERE grupo.codigo = ?;