~~ODT~~
Esse caso de uso está especificado em Estornar Nota Fiscal do módulo Contratos.
Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Faturas para executar esta funcionalidade.
Sistema: SIPAC
Módulo: Faturas
Link(s): Faturas → Operações → Contratos → Estornar Nota Fiscal.
Usuário: larrubia2
Papel que o usuário deve ter: GESTOR_FATURAS
PENDENTE
referente ao estorno da nota fiscal no caso de uso de Listar/Alterar Nota Fiscal. Uma observação com relação ao status é que na listagem das notas o status aparece como ESTORNADA
, mas no banco está como PENDENTE
e como a lista dos históricos de mudanças de status da nota se refere a uma só nota, então não tem como mostrar o status de ESTORNADA
somente na linha referente ao estorno, por isso o status mostrado é de PENDENTE
.Para realizar um estorno em uma nota fiscal deve-se primeira cadastrar uma nota fiscal. Para o cadastro de uma nota fiscal deve haver um contrato para relaciona-la. O testado deve seguir esse fluxo para realização do testes.
Obter um contrato pelo caminho:
SIPAC → Contratos → Abas Consultas/Relatórios → Gerais → Listar Contratos
Após obter o contrato, associar uma nota fiscal a ele pelo caminho:
SIPAC → Contratos → Abas Pagamneto → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal