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Transferência Mensal Automática de Combustíveis
Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado.
O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.
Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despesa (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Combustíveis
O sistema solicita ao Gestor que informe:
- Período*: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO.
Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o Mês e Ano selecionado e solicita que o Gestor informe:
os dados da célula de origem: (RN01)
- Natureza de Despesa da Célula de Origem*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
- PTRes da Célula de Origem*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Fonte da Célula de Origem*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Esfera da Célula de Origem*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Plano Interno de Origem: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias:
- Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Total da Unidade: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
- Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
- Opção para selecionar os gastos.
também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:
- Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
- Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: (RN02)
- Unidade de Destino*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
- Natureza de Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
- PTRes*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Fonte*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:
- Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
- Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
- Tipo de Pagamento: Tipo - TEXTO
- Detalhamento: Tipo - TEXTO
- Total: Tipo - NUMÉRICO.
- Usuário: Tipo - TEXTO
Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: (RN03, RN04, RN05, RN06)
com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:
- Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Código Transferência: Formato - 999…,999… , Tipo - NUMÉRICO.
- Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
- Realizada: Tipo - NUMÉRICO.
com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:
- Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
- Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
- Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
e os dados do mês, unidade de destino e observação informados:
- Mês/Ano: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
- Unidade de Destino: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
- Observação: Tipo - TEXTO.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
- RN02 - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
- RN03 - É permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
- RN04 - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
- RN05 - O Valor transferido deve ser maior que zero.
- RN06 - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.
- RN07 - Os combustíveis podem variar em função do cadastro
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoRealizado | administrativo.liquidacao.pagamento_realizado |
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoUnidade | administrativo.liquidacao.pagamento_unidade |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Movimentações > Movimentações Orçamentárias → Tranferências > Transferência Mensal Automática de Combustíveis
Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória>
Exemplos: gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), simonelopes (capacitação)>
Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >
Cenários de Teste
- Verificar todas as regras de negócio;
- Ao registrar o pagamento dos gastos estes devem aparecer na parte inferior do formulário na listagem de “Últimos Pagamentos Realizados”.
Dados para o Teste
O abastecimento deve afetar as ofertas de gastos a serem pagos. Os gastos ocorridos no mês em questão também pode ser vistos através do Relatório de Combustíveis Distribuídos por Unidade.