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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Transferência Mensal Automática de Combustíveis

Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado.

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.

Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despesa (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Combustíveis

O sistema solicita ao Gestor que informe:

  • Período*: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO.
  • Combustível*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: TODOS, GASOLINA, ALCOOL, DIESEL. (RN07)

Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o Mês e Ano selecionado e solicita que o Gestor informe:

os dados da célula de origem: (RN01)

  • Natureza de Despesa da Célula de Origem*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • PTRes da Célula de Origem*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte da Célula de Origem*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera da Célula de Origem*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno de Origem: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Total da Unidade: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
  • Opção para selecionar os gastos.

também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: (RN02)

  • Unidade de Destino*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • Natureza de Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • PTRes*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Tipo de Pagamento: Tipo - TEXTO
  • Detalhamento: Tipo - TEXTO
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO

Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: (RN03, RN04, RN05, RN06)

com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Código Transferência: Formato - 999…,999… , Tipo - NUMÉRICO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Realizada: Tipo - NUMÉRICO.

com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

e os dados do mês, unidade de destino e observação informados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Unidade de Destino: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN02 - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN03 - É permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
  • RN04 - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
  • RN05 - O Valor transferido deve ser maior que zero.
  • RN06 - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.
  • RN07 - Os combustíveis podem variar em função do cadastro

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoRealizado administrativo.liquidacao.pagamento_realizado
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoUnidade administrativo.liquidacao.pagamento_unidade

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações > Movimentações Orçamentárias → Tranferências > Transferência Mensal Automática de Combustíveis

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória>

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

  1. Verificar todas as regras de negócio;
  2. Ao registrar o pagamento dos gastos estes devem aparecer na parte inferior do formulário na listagem de “Últimos Pagamentos Realizados”.

O abastecimento deve afetar as ofertas de gastos a serem pagos. Os gastos ocorridos no mês em questão também pode ser vistos através do Relatório de Combustíveis Distribuídos por Unidade.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/orcamentario/casos_de_uso/movimentacoes/movimentacoes_orcamentarias/transferencias/transferencia_mensal_automatica_de_combustiveis.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:21
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