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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar/Alterar Invoice

Invoice é um documento comercial que formaliza uma operação de compra e venda com o exterior, contendo quantidade, preço e condições de pagamento de mercadorias ou serviços prestados (Glossário do Ministério da Fazenda). Esse caso de uso permite que o usuário com permissão de tombar os bens da unidade ou gestor do patrimônio liste e altere os invoices cadastrados no sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Patrimônio → Bens → Invoice → Listar/Alterar.

Passo 1

Ao acessar o caso de uso o sistema exibe os seguintes filtros para consulta dos invoices cadastrados, sendo necessário escolher ao menos um deles:

  • Invoice: Tipo TEXTO.
  • Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: RAZÃO SOCIAL - CPF/CNPJ. Entrada de Dados: RAZÃO SOCIAL.
  • Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: (9999999999999) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de Dados: CÓDIGO DO MATERIAL OU DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
  • Grupo de Material: Tipo: TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO GRUPO DE MATERIAL. É permitido selecionar o grupo de material informando o código do material. (RN01)
  • Notas Fiscais com Itens sem tombamento: Tipo LÓGICO.
  • Apenas invoices cadastrados pelo seu setor: Tipo LÓGICO.

Passo 2

Realizada a busca, são exibidos os invoices encontrados:

  • Invoice: Tipo TEXTO.
  • Fornecedor: Tipo TEXTO.
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Emissão: Tipo DATA.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.

O sistema permite visualizar o invoice, alterá-lo ou removê-lo.

Passo 3 - Visualizar Invoice

São exibidas os dados do invoice, do fornecedor, o histórico das mudanças e os itens conforme especificado no passo 4 do caso de uso Cadastrar Invoice.

Passo 3 - Alterar Invoice

O sistema permite alterar as informações inseridas durante o cadastro do invoice. Os campos exibidos e os passos seguem os mesmos especificados em Cadastrar Invoice

Passo 3 - Remover Invoice

O sistema exibe as seguintes informações do invoice:

  • Invoice: Tipo TEXTO.
  • Declaração Importação: Tipo TEXTO.
  • Data de Emissão: Tipo DATA.
  • Tipo de Entrada: Tipo TEXTO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
  • Fornecedor: Tipo TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
<PREENCHER> <PREENCHER>

Sistema: SIPAC

Módulo: Patrimônio

Link(s): Aba de Bens → Invoice → Listar/Alterar

Usuários: paulinho, san

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_PATRIMONIO_GLOBAL ou SipacPapeis.GESTOR_TOMBAMENTO

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/patrimonio_movel/casos_de_uso/bens/invoice/listar_alterar.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:21
  • (edição externa)