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Tombamento de Bens por Empenho
O tombamento registra um bem como patrimônio oficial da instituição. Esse é realizado por intermédio dos gestores do setor de patrimônio (RN16) e da biblioteca. O tombamento por empenho quer dizer que é oriundo da nota de empenho, que se trata de um documento através do qual a despesa é contabilizada, para que depois possa ser liquidada mediante o efetivo pagamento ao credor.
Descrição do Caso de uso
Este caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Patrimonio → Bens → Tombamento → Tombar Bens → Empenho
Passo 1
O sistema solicita adição de empenhos. Para cada empenho (RN01, RN02 e RN03) solicita-se:
- Número*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
- Unidade Gestora*: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). É permitido escolher a unidade informando o código da unidade.
- Observa-se também a opção de buscar unidade, que ao ser selecionada exibe uma busca por unidade através do nome.
Ao adicionar os empenhos é exibida uma listagem com os seguintes dados para cada empenho:
- Número: Formato: 99999/AAAA, tipo NUMÉRICO.
- Unidade Gestora: Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), tipo: TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Saldo: Tipo NUMÉRICO.
Também fica disponível ao usuário a opção de Remover Empenho, utilizada com a finalidade de remover um empenho da listagem.
Ao usuário é requisitado que preencha:
- Utilizar Unidade de Tombamento Padrão?*: Tipo LÓGICO. (RN26 e RN28)
- Unidade Responsável*: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). (RN04, RN05, RN06, RN27 e 34)
- Localidade*: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) DESCRIÇÃO LOCALIDADE (CÓDIGO LOCALIDADE). (RN04, RN05, RN06, RN07 e 34)
- Estado dos Bens*: Tipo TEXTO, São apresentadas opções: OCIOSO e EM USO. (RN19 e RN20)
Existe a opção de :
- Associar ao tombamento de livros?: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções:
Sim
eNão
, utilizada para associar o empenho a um tombamento de livros. (RN08 e RN29)
De acordo com a opção escolhida no campo Associar ao tombamento de livros, o sistema segue para o Passo 2 - Não associado a tombamento de livros quando escolhida a opção Não
e para o Passo 2 - Associado a tombamento de livros quando escolhida a opção Sim
.
Passo 2 - Não associado a tombamento de livros
Ao continuar o processo, são exibidas as seguintes informações:
- Unidade Gestora Patrimonial: Formato: SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), tipo: TEXTO.
- Data de Tombamento: Formato: DD/MM/AAAA, tipo DATA.
- Setor Responsável: Formato: SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), tipo: TEXTO.
- Localidade : Formato: CÓDIGO DA LOCALIDADE - NOME DA LOCALIDADE, tipo TEXTO. (RN07)
Exibe as seguintes informações sobre o(s) empenho(s) associado(s):
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
- Data: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Fornecedor: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- CPF/CNPJ: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99.999.999/9999-99 ou 999.999.999-99.
- Saldo: Tipo NUMÉRICO.
- Processo: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. (RN09)
- Licitação: Tipo NUMÉRICO. Formato: AA - 9…/AAAA. (RN09)
É solicitado os dados da nota fiscal:
- Nota Fiscal:* Tipo TEXTO. Formato: NÚMERO DA NOTA FISCAL - SÉRIE DA NOTA FISCAL - FORNECEDOR DA NOTA FISCAL (DD/MM/AAAA). Entrada de dados: NÚMERO DO EMPENHO ou NÚMERO DA NOTA FISCAL ou FORNECEDOR DA NOTA FISCAL.
- Data de Emissão: Tipo DATA.
- Data de Atesto: Tipo DATA.
É disponibilizado uma consulta dos itens da nota fiscal informada a serem tombados, com as seguintes informações:
- Nota Fiscal: Formato: NÚMERO DA NOTA FISCAL-SÉRIE DA NOTA FISCAL, tipo TEXTO.
- Fornecedor: Formato: NOME DO FORNECEDOR (TIPO DA NOTA FISCAL), tipo TEXTO.
- Data de Emissão: Formato: DD/MM/AAAA, tipo DATA.
- Data de Atesto: Tipo - DATA.
E também uma lista de materiais referenciados na nota fiscal, da seguinte forma:
- Cod. Material: Formato 999999999, tipo NUMÉRICO.
- Material: Tipo TEXTO.
- Especificação: Tipo TEXTO.
- Valor Unit.: Tipo - NUMÉRICO.
- Quant.: Formato: 99999, tipo NUMÉRICO.
- Unid. Tombamento: Tipo TEXTO.
- Tombados Anteriormente: Tipo - NUMÉRICO.
- Inseridos para Tombamento: Tipo - NUMÉRICO.
Caso ainda existam bens a tombar naquela nota fiscal, é exibida a opção para inserir o material.
Após a inserção dos itens, são exibidos os seguintes dados, sendo alguns para preenchimento:
- Código: Tipo NUMÉRICO.
- Denominação:* Tipo TEXTO. (RN34)
- Marca:* Tipo TEXTO.
- Especificação:* Tipo TEXTO.
- Observações: Tipo TEXTO.
- Unidade para Tombamento:* Tipo TEXTO. (RN30)
- Finalidade:* Tipo TEXTO. São apresentadas opções:
ACERVO, ADMINISTRAÇÃO, APOIO, CIRCULAÇÃO, ENSINO, EXTENSÃO e PESQUISA
. - Valor (R$): Tipo NUMÉRICO.
- Qtd. disponível: Tipo NUMÉRICO.
- Quantidade:* Tipo NUMÉRICO.
- Garantia: Tipo NUMÉRICO. (RN10, RN37)
- Data de Término Garantia: Tipo DATA. (RN37)
- Data de Balanço: Tipo DATA.
- Vida Útil Definida? Tipo TEXTO. Formato: SIM ou NÃO. (RN38)
- Vida Útil:* Tipo NUMÉRICO. (RN17, RN39)
- Valor Residual(%):* Tipo NUMÉRICO. (RN17, RN39)
Quando o usuário selecionar o material, o sistema verificará se existem descritores associados ao grupo do material e caso exista subgrupo associado ao grupo, o sistema também verificará se existem descritores associados ao subgrupo, listando todos que encontrar para preenchimento. (RN11 e RN15)
É possível também agregar outros itens da nota fiscal, ao item escolhido acima. Esta operação permite criar um único bem a partir de vários itens de uma nota fiscal. Para fazer isto, o usuário precisa responder ao seguinte questionamento:
- Deseja Agregar Outros Itens da Nota a Este Bem?: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções:
Sim
ouNão
. (RN11)
Caso o usuário escolha Sim
, é possível a inserção de material agregado, como feito anteriormente, porém sendo permitido informar apenas a quantidade. (RN12, RN13)
Ao adicionar itens agregados, estes são exibidos numa lista com as informações de:
- Código: Tipo NUMÉRICO.
- Denominação: Tipo TEXTO.
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
Após inserir os bens, estes são exibidos em uma listagem com os seguintes dados:
- Material: Tipo TEXTO. Formato NOME DO MATERIAL (9999999999999).
- Unid. Tombamento: Tipo TEXTO.
- Nota Fiscal: Tipo TEXTO. Formato: NÚMERO DA NOTA FISCAL - SÉRIE DA NOTA FISCAL.
- Quant.: Tipo NUMÉRICO.
- Valor do Item(R$): Tipo NUMÉRICO.
- Total (R$): Tipo NUMÉRICO.
Para cada item adicionado, é permitido atualizá-lo ou removê-lo.
Atualizar
O sistema preenche os campos descritos no Passo 2 - Não associado a tombamento de livros com as informações do item e permite que elas sejam alteradas.
Remover
É solicitado uma confirmação. Após a confirmação, o item é removido.
Passo 2 - Associado ao tombamento de livros
Ao continuar o processo, são exibidas as seguintes informações:
- Unidade Gestora Patrimonial: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
- Data de Tombamento: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Setor Responsável: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
- Localidade : Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA LOCALIDADE - NOME DA LOCALIDADE. (RN07)
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99999/AAAA.
- Data: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Fornecedor: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- CPF/CNPJ: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99.999.999/9999-99(CNPJ) ou 999.999.999-99(CPF).
- Saldo: Tipo NUMÉRICO.
Deve ser realizada uma consulta por livros a serem tombados, esta consulta é feita a partir da nota fiscal, com os dados:
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Série: Tipo TEXTO. Formato: XX.
Os livros encontrados são exibidos numa listagem com as seguintes informações:
- Título: Tipo TEXTO.
- Autor: Tipo TEXTO.
- ISBN: Tipo TEXTO.
- Ano: Tipo NUMÉRICO.
- Quant. Solic.: Tipo NUMÉRICO.
- Quant. Tomb.: Tipo NUMÉRICO.
Após selecionado o livro desejado, o sistema permite editar as informações a seguir:
Dados Obrigatórios
- Título: Tipo TEXTO.
- 1º Autor: Tipo TEXTO.
- Editora: Tipo TEXTO.
- Ano: Tipo TEXTO.
- ISBN: Tipo TEXTO.
Dados para o tombamento
- Quantidade Disponível: Tipo NUMÉRICO
- Quantidade Tombada: Tipo NUMÉRICO
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO, campo de preenchimento obrigatório.
- Valor: Tipo NUMÉRICO, campo de preenchimento obrigatório.
- Finalidade: Tipo TEXTO, São apresentadas opções: ACERVO, ADMINISTRAÇÃO, APOIO, CIRCULAÇÃO, ENSINO, EXTENSÃO e PESQUISA, campo de preenchimento obrigatório.
- Coleção: Tipo NUMÉRICO, campo de preenchimento obrigatório.
- Garantia (RN10): Tipo NUMÉRICO, campo de preenchimento obrigatório.
- Data de Balanço: Formato - DD/MM/AAAA, tipo DATA, campo de preenchimento obrigatório. (RN25)
Dados Complementares do Livro
Esta seção, se marcada, traz os seguintes campos a serem preenchidos, caso desejado:
- 2º Autor: Tipo TEXTO.
- 3º Autor: Tipo TEXTO.
- Local: Tipo TEXTO.
- Nº da Edição: Tipo NUMÉRICO.
- Volumes: Tipo NUMÉRICO.
- Páginas: Tipo NUMÉRICO.
- Subtítulo: Tipo TEXTO.
- Série: Tipo TEXTO.
O campo Observações ( Tipo TEXTO. ) também é exibido para que o Gestor adicione alguma informação desejada diferente das anteriores.
Feito isto, é exibida uma lista de títulos inseridos com os dados a seguir:
- Título: Tipo - TEXTO.
- Autor: Tipo - TEXTO.
- ISBN: Tipo - TEXTO.
- Ano: Tipo - NUMÉRICO.
- Qtd.: Tipo - NUMÉRICO.
- Valor (R$): Formato - 9.999,99. Tipo - NUMÉRICO.
Passo 3
A seguir, é exibido o resumo do Termo de Responsabilidade (RN14) com as informações:
- UGP: Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE. Tipo - TEXTO. (RN31)
- Unidade Responsável: Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE. Tipo - TEXTO. (RN31)
- Localidade: Formato: CÓDIGO DA LOCALIDADE - NOME DA LOCALIDADE. Tipo - TEXTO. (RN07)
Os dados do fornecedor:
- Fornecedor: Tipo TEXTO.
- Endereço: Tipo TEXTO.
- Nota Fiscal: Tipo TEXTO. Formato: NÚMERO DA NOTA FISCAL-SÉRIE DA NOTA FISCAL.
- Data: Tipo DATA.
- Empenho(s): Tipo NUMÉRICO. Formato: NÚMERO/ANO. Esse campo permite consultar as informações sobre o empenho, conforme descrito em Consulta de Empenho do Módulo Liquidação de Despesas.
São exibidas as informações sobre os bens a serem tombados juntamente com seus bens agregados:
- Tombamento: Tipo TEXTO. É apresentado o valor:
Gerado após confirmação
. - Denominação: Tipo TEXTO.
- Unidade de Tombamento: Tipo TEXTO. (RN32)
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
- Data de Garantia: Tipo DATA.
- Valor Total (R$): Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
- Cód. do Grupo (R$): Tipo NUMÉRICO. Formato: 9999. (RN15)
- Especificação: Tipo TEXTO.
- Total De Bens: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
São exibidos os descritores, se preenchidos no passo anterior.
É solicitado o preenchimento de observações acerca desta operação:
- Usuário: Formato: LOGIN DO USUÁRIO. Tipo: TEXTO.
- Data: Tipo - DATA.
- Observações: Tipo - TEXTO. Tamanho: 200 caracteres.
Também são mostradas as observações das Notas Fiscais associadas ao Termo, com as informações:(RN22)
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Observação: Tipo TEXTO.
Também são mostradas as observações das Notas Fiscais associadas ao Termo, com as informações:(RN23)
- Nota Fiscal: Tipo NUMÉRICO.
- Listagem das requisições:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO.
- Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
Passo 4
Ao continuar, o sistema exibe o Termo de Responsabilidade (RN14), que apresenta os seguintes dados para consulta e impressão:
- UGP: Formato CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE, tipo TEXTO.
- Unidade Responsável: Formato CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE, tipo TEXTO.
- Localidade: Formato: CÓDIGO DA LOCALIDADE - NOME DA LOCALIDADE. Tipo - TEXTO. (RN07)
Os dados do fornecedor:
- Fornecedor: Tipo TEXTO.
- Endereço Tipo TEXTO.
- Nota Fiscal: Tipo TEXTO. Formato: NÚMERO DA NOTA FISCAL-SÉRIE DA NOTA FISCAL.
- Data: Formato: DD/MM/AAAA. Tipo DATA.
- Empenho(s): Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
A seguir o sistema exibe uma lista dos bens e seus agregados com os respectivos dados:
- Tombamento: Tipo NUMÉRICO. Formato: AAAA999999.
- Denominação: Tipo TEXTO.
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
- Data de Garantia: Tipo DATA.
- Código do Grupo de Material: Tipo NUMÉRICO. Formato 9999. (RN15)
- Valor Unitário: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.999,99.
- Especificação: Tipo TEXTO.
Os descritores, caso existam, são exibidos também.
e ao final da lista:
- Total de Bens: Formato 99999, tipo NUMÉRICO.
- Valor Total (R$): Formato - 9.999,99 Tipo - NUMÉRICO.
O sistema exibe também as informações sobre as observações registradas para o Tombamento:
- Usuário: Formato: LOGIN DO USUÁRIO, tipo TEXTO.
- Data: Formato: DD/MM/AAAA, tipo DATA.
- Observações: Tipo TEXTO.
e as observações da nota fiscal:(RN22)
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Observação: Tipo TEXTO.
e as observações da nota fiscal:(RN23)
- Nota Fiscal: Tipo NUMÉRICO.
- Listagem das requisições:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO.
- Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
Ao final, o sistema apresenta a opção de impressão do Termo de Responsabilidade (RN14), do Resumo Contábil, de de imprimir etiquetas de patrimônio, um link para o Definir os Descritores do Bem, caso não tenha sido definido anteriormente e um link para o Continuar o Tombamento(RN24), caso tenha mais bens para tombar no mesmo termo de responsabilidade.
O caso de uso é finalizado.
Passo 5
(RN32)Termo de Responsabilidade
Ao confirmar os bens para tombamento, o sistema irá direcionar o usuário para a página de comprovante dos termos de responsabilidades gerados.
Descrição da página: Comprovante contendo os termos de responsabilidades gerados, cada termo de responsabilidde está agrupando os bens de acordo com a unidade definida para tombamento.
Abaixo é exibido a listagem dos Termos Gerados:
- Data: Tipo DATA.
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO.
- Unidade Responsável: Tipo TEXTO.
- Tipo de Tombamento: Tipo TEXTO.
- Opção para Selecionar; (RN33)
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - A fim de que um bem possa ser tombado através de um empenho, é necessário que esse tombamento esteja associado a uma nota fiscal. E essa, por sua vez, contendo itens tombáveis.
- RN02 - É preciso ter um empenho com quantidade de bens disponíveis para tombamento, ou seja, deve existir uma quantidade positiva de bens ainda não tombados associados a esse.
RN03 - O empenho deve apresentar natureza de despesaMATERIAL PERMANENTE
.- RN03 - O empenho deve apresentar natureza de despesa “MATERIAL PERMANENTE” ou uma associada a um grupo de bens intangíveis. (Alterado em 26/12/2016, referente à tarefa 189930)
- RN04 - Os campos Unidade/Localidade Responsável conforme ajuste de parâmetro do sistema, podem já vir preenchidos com a Unidade/Localidade de Primeira Movimentação. Caso o parâmetro TOMBAMENTO_PRIMEIRA_MOVIMENTACAO tenha valor verdadeiro, os bens serão tombados automaticamente para a unidade/localidade de primeira movimentação. Verifique as regras acerca disto em Cadastrar/Alterar Unidade/Localidade De Primeira Movimentação.
Gestor De Patrimônio De Unidade Gestora
- RN05 - Caso o parâmetro PERMITE GESTOR GESTORA TOMBAR estiver como true, considerando que o parâmetro TOMBAMENTO_PRIMEIRA_MOVIMENTACAO tenha o valor falso (RN04), e o usuário possua o papel de gestor de patrimonio unidade gestora e tenha unidade informada, permitir o tombamento para as unidades/localidades que estão vinculadas na hierarquia da UG da unidade informada no papel. Caso o papel NÃO possua unidade, então o tombamento de bens pode ser feito para as unidades/localidades que estão na hierarquia da UG da unidade do perfil de usuário. (Alterada em 15/05/2015, referente a tarefa 154689)
- RN16 - Caso o valor do parâmetro
PERMITE GESTOR GESTORA TOMBAR
seja verdadeiro, a operação estará disponível para o Gestor de Patrimônio da Unidade Gestora.
Gestor De Patrimônio Global
- RN06 - Caso o usuário seja Gestor de Patrimônio Global da instituição, poderá tombar para qualquer unidade/localidade, ou seja, deve sobrepor a qualquer papel adicional dado ao usuário. Pela lógica é um usuário com perfil global, não precisar de mais nenhum papel, caso queira limitar algo, tirar o global e colocar os demais papeis.
Gestor Tombamento
- RN34 - Caso o usuário possua o papel de gestor tombamento e tenha unidade associada, permitir que os tombamentos sejam feitos apenas para as unidades/localidades que estão na hierarquia da UG da unidade informada no papel. Caso o papel NÃO possua unidade, então o tombamento de bens pode ser feito para qualquer unidade/localidade. (Adicionado em 15/05/2015, referente a tarefa 154689)
- RN07 - A exibição deste campo depende de um parâmetro do sistema. Se PERMITE_OPERACOES_PATRIMONIO_POR_LOCALIDADE for verdadeiro, é possível realizar operações nas localidades, da mesma forma que nas unidades.
- Caso seja exibido o campo Localidade, verifique mais regras de negócio em Cadastrar Localidade.
- RN08 - A exibição deste campo depende de um parâmetro do sistema. Caso VISUALIZAR_CHECKBOX_TOMBAMENTO_LIVROS seja verdadeiro a opção está disponível no sistema.
- RN09 - Processo e Licitação apenas são exibidos caso haja esta informação atrelada ao empenho.
- RN10 - O cálculo da garantia é feito da seguinte forma: Meses informados pelo usuário + Data de Atesto da Nota (Para livros, essa opção de garantia não é obrigatória). Caso a nota não tenha data de atesto, a data de garantia é com base na seleção do usuário mesmo.
- RN11 - Esta ação só é executada se a Quantidade do material adicionado for igual a 1.
- RN12 - Pelo menos um item deve ser informado na agregação.
- RN13 - Só é permitido a agregação de itens de uma mesma nota fiscal e que sejam do mesmo grupo de material.
- RN14 - Caso o valor do parâmetro HABILITAR_NOTA_RECEBIMENTO seja verdadeiro, após o tombamento é emitido a Nota de Recebimento ao invés do Termo de Responsabilidade.
- RN15 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
- RN17 - Caso o valor do parâmetro PERMITE_EDITAR_VIDA_UTIL_VALOR_RESIDUAL_BEM tenha valor verdadeiro, o usuário poderá editar a vida útil e/ou valor residual de um bem, caso falso, indica para o sistema sempre considerar a vida útil do bem como sendo a vida útil padrão definida no grupo do material.
RN18 - Caso o valor do parâmetro TOMBAMENTO_PRIMEIRA_MOVIMENTACAO tenha valor falso e a unidade responsável for igual a uma das unidades de reserva técnica da unidade gestora de tombamento, o campo é exibido e seu preenchimento é obrigatório.(Regra removida em 24/10/2011 referente a tarefa 74667)- RN19 - Caso o valor do parâmetro TOMBAMENTO_PRIMEIRA_MOVIMENTACAO tenha valor verdadeiro, o campo é exibido e seu preenchimento é obrigatório.
- RN20 - Se o campo Estado do Bem for preenchido com a opção
OCIOSO
, o bem assume o statusPENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO
. (Adicionado em 24/10/2011 referente a tarefa 74667) - RN21 - Se o campo Unidade Responsável for preenchido com uma unidade de reserva técnica, o bem assume o estado
OCIOSO
e statusPENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO
.(Adicionado em 25/10/2011, referente a tarefa 74667) - RN22: - Exbido caso não haja materias do grupo material bibioteca.
- RN23: - Exbido caso haja materias do grupo material bibioteca.
- RN24: - Limita a quantidade de bens a tombar numa única operação de tombamento, de acordo com o parâmetro LIMITE_BENS_TOMBAMENTO. Para tombar uma quantidade maior de bens que a definida neste parâmetro, deve-ser continuar o tombamento no mesmo termo de responsabilidade.
- RN25: - Não é permitindo tombar com data de balanço futura e data de balanço retroativa só será permitido caso haja um calendário contábil aberto para o período informado.
- RN26: - Será desabilitado caso seja inserido algum bem no Passo 02 - Não associado a tombamento de livros.
- RN27: - Exibido somente se o valor para o campo Utiliza Unidade de Tombamento Padrão? for Não.
- RN28: - Caso a opção Associar ao tombamento de livros? seja marcada como Sim, a opção Utiliza Unidade de Tombamento Padrão? será definida como Não automaticamente.
- RN29: - Caso a opção Utiliza Unidade de Tombamento Padrão? seja marcada como Sim, a opção Associar ao tombamento de livros? será definida como Não automaticamente.
- RN30: - Será populado com o valor da unidade de tombamento definida na solicitação de material em um registro de preços no momento que se adiciona o item da nota fiscal.
- RN31: - Exibido somente se a opção Utiliza Unidade de Tombamento Padrão? seja marcada como Não.
- RN32: - Exibido somente se a opção Utiliza Unidade de Tombamento Padrão? seja marcada como Sim.
- RN33: - O usuário será direcionado para o passo 02 da especificação Consultar Termo de Responsabilidade
- RN35: A denominação do bem poderá ser alterada quando o parâmetro PERMITE_ALTERACAO_DENOMINACAO_BEM estiver TRUE. Quando o valor desse parâmetro for FALSE, o sistema não deve permitir a alteração da denominação, sempre atribuindo o nome do material ao bem. (Adicionado na tarefa 181642 em 11/11/2016)
- RN36 - Quando um material pertencente a um grupo de bens intangíveis for selecionado, o bem a ser incorporado será reconhecido pelo sistema como um bem intangível. (adicionado em 26/12/2016, referente à tarefa 189930)
- RN37 - Esse campo não é obrigatório se o bem a ser tombado for um bem intangível. (adicionado em 26/12/2016, referente à tarefa 189930)
- RN38 - Esse campo só será exibido para bens intangíveis. (adicionado em 26/12/2016, referente à tarefa 189930)
- RN39 - Esse campo só será exibido para bens intangíveis com vida útil definida. (adicionado em 26/12/2016, referente à tarefa 189930)
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.patrimonio.patrimonio.dominio.Bem | admnistrativo.patrimonio.Bem |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.DescritorGrupoValor | admnistrativo.comum.descritor_grupo_valor |
br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.TermoResponsabilidade | admnistrativo.patrimonio.termo_responsabilidade |
br.ufrn.sipac.patrimonio.movimentacao.dominio.PrimeiraMovimentacao | admnistrativo.patrimonio.primeira_movimentacao |
br.ufrn.sipac.patrimonio.comuns.dominio.LocalBem | admnistrativo.patrimonio.local_bem |
br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.IndisponibilidadeBem | admnistrativo.patrimonio.indisponibilidade_bem |
br.ufrn.sipac.patrimonio.tombamento.dominio.ItemAgregacaoBem | admnistrativo.patrimonio.agregacao_itens_bem |
br.ufrn.sipac.patrimonio.comuns.dominio.FinalidadeBem | admnistrativo.patrimonio.finalidade_bem |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: PATRIMÔNIO
Link(s): SIPAC → Patrimônio → Bens → Tombamento → Tombar Bens → Empenho
Usuário: san(Gestor_Patrimonio_Global), adaildo (Gestor_Patrimonio_Unidade_Gestora), anemilia (Gestor_Tombamento)
Papel que usuário deve ter:
- SipacPapeis.GESTOR_PATRIMONIO_GLOBAL e/ou SipacPapeis.GESTOR_PATRIMONIO_UNIDADE_GESTORA
- ou
- SipacPapeis.GESTOR_TOMBAMENTO.
Cenários de Teste
- É preciso ter um empenho com quantidade de bens disponíveis, caso não tenha bens disponíveis, o sistema exibe um alerta no segundo fluxo quando vai inserir um bem.
- Checar validação dos descritores (do grupo e sub-grupo) obrigatórios.
- Checar se os descritores estão sendo gravados em caixa ALTA e na coluna valor_ascii sem acentuação, no banco admnistrativo
- Esquema: comum
- Tabela: descritor_grupo_valor
- Coluna: valor e valor_ascii (sem acento)
- Checar tombamento sem descritores associados.
- Tombar mais de um bem com materiais diferentes (e seus respectivos descritores também) no mesmo fluxo
- Após efetivar um bem, o usuário pode consultá-lo já na consulta geral através do número de tombamento gerado.
- Testar a inclusão de vários bens com diferentes garantias (inclusive um sem) e consultar.
- Verificar se no banco de dados a coluna prazo_garantia e garantia estão sendo preenchidos caso cadastre sem ou com garantia :
SQL: SELECT garantia, prazo_garantia FROM patrimonio.bem where num_tombamento = 'numero de tombamento que o usuário tombou
'
- A impressão do termo está parametrizada.
- Para alterar: SIGAdmin → Config. do Sistema → Parâmentros → Listar/Alterar Parâmetros; O parâmentro é TIPO_EMISSAO_TERMO_RESPONSABILIDADE.
- Sendo o valor 1, a emissão do termo de responsabilidade será ONLINE, que não será possível imprimir.
- Sendo o valor 2, a emissão do termo de responsabilidade será IMPRESSO, que será possível imprimir.
- Sendo o valor 3, a emissão do termo de responsabilidade será AMBOS, que será possível imprimir.
- O aparecimento da opção de Localidade está parametrizada.
- Para alterar: SIGAdmin → Config. do Sistema → Parâmentros → Listar/Alterar Parâmetros; O parâmentro é PERMITE_OPERACAO_POR_LOCALIDADE.
- Sendo o valor TRUE, a opção Localidade irá aparecer
- Sendo o valor FALSE, a opção Localidade não aparecerá
- A movimentação gerada da unidade/localidade de primeira movimentação para a unidade/localidade que o usuário setou está parametrizada.
- Para alterar: SIGAdmin → Config. do Sistema → Parâmentros → Listar/Alterar Parâmetros; O parâmetro é TRANSFERIR_AUTOMATICO_PRIMEIRA_MOVIMENTACAO.
- Sendo o valor TRUE, a movimentação da unidade ou localidade com primeira movimentação para a unidade ou localidade que o usuário colocar será feita.
- Sendo o valor FALSE, não haverá movimentação da unidade ou localidade de primeira movimentação para a unidade ou localidade que o usuário colocar.
- O nome do tipo de documento “Termo de Responsabilidade” ou “Termo de Transferência” está parametrizado.
- Para alterar: SIGAdmin → Config. do Sistema → Parâmentros → Listar/Alterar Parâmetros; O parâmetro é NOME_DOCUMENTO_TERMO_TOMBAMENTO.
- Sendo seu nome o valor que colocar lá.
- o tipo de documento TERMO DE RESPONSABILIDADE ou TERMO DE TRANSFERÊNCIA está parametrizado.
- Para alterar: SIGAdmin → Config. do Sistema → Parâmentros → Listar/Alterar Parâmetros; O parâmetro é TIPO_DOCUMENTO_TERMO_TOMBAMENTO.
- Sendo o valor 1, o documento será TERMO RESPONSABILIDADE.
- Sendo o valor 2, o documento será TERMO DE TRANSFERÊNCIA.
- o está permitindo editar a vida útil e/ou valor residual do bem; O parâmetro é PERMITE_EDITAR_VIDA_UTIL_VALOR_RESIDUAL_BEM .
- Para alterar: SIGAdmin → Config. do Sistema → Parâmentros → Listar/Alterar Parâmetros; O parâmetro é PERMITE_EDITAR_VIDA_UTIL_VALOR_RESIDUAL_BEM.
- permite, o valor será true.
- não permite, o valor será false.
O usuário após tombar pode consultar os bens.
Dados para o Teste
SQL 1
/* OBJETIVO: Retornar dados referente a Empenho e Itens de Notas Fiscais que ainda não foram tombados AUTOR: Vinicius DATA: 09.06.2011 ADMINISTRATIVO USUÁRIO: SIPAC SENHA: sipacDesenv BANCO: administrativo_testes_20110202 */ SELECT empenho.cod_empenho AS codigo_empenho, empenho.ano AS ano_empenho, unidade.codigo_unidade, subemp.valor ,subemp.saldo , nota.numero AS numero_nota , nota.serie AS serie_nota, nota.data_emissao, material.codigo AS codigo_material, protocolo.radical || '.' || protocolo.num_protocolo || '/' || protocolo.ano || '-' || protocolo.dv AS processo FROM liquidacao.item_nota_fiscal AS itemNotafiscal INNER JOIN liquidacao.nota_fiscal AS nota ON nota.id_nota_fiscal = itemNotafiscal.id_nota_fiscal INNER JOIN comum.material AS material ON material.id_material = itemNotafiscal.id_material INNER JOIN liquidacao.empenho_notafiscal AS empenhonota ON empenhonota.id_nota_fiscal = nota.id_nota_fiscal INNER JOIN sco.empenho AS empenho ON empenho.id_empenho = empenhonota.id_empenho INNER JOIN comum.unidade AS unidade ON empenho.id_unidade_gestora = unidade.id_unidade INNER JOIN sco.sub_empenho AS subemp ON subemp.id_empenho = empenho.id_empenho INNER JOIN sco.celula_orcamentaria AS celorcamentaria ON celorcamentaria.id_celula = subemp.id_celula_orcamentaria INNER JOIN sco.elemento_despesa AS elemdespesa ON elemdespesa.id_elemento_despesa = celorcamentaria.id_elemento_despesa INNER JOIN compras.processo_compra AS licitacao ON licitacao.id_proc_compra = empenho.id_processo_compra INNER JOIN protocolo.processo AS protocolo ON protocolo.id_processo = licitacao.id_processo WHERE itemNotafiscal.id NOT IN (SELECT id_item_nota_fiscal FROM patrimonio.bem WHERE id_item_nota_fiscal IS NOT NULL) AND elemdespesa.codigo = 449052 AND empenho.id_processo_compra IS NOT NULL ORDER BY nota.data_emissao DESC LIMIT 100
SQL 2
/* OBJETIVO: Retornar dados referente a Empenho por Tipo de Natureza de depesa AUTOR: Vinicius DATA: 24.06.2011 */ SELECT emp.cod_empenho, emp.ano, uni.codigo_unidade FROM sco.empenho AS emp INNER JOIN sco.sub_empenho AS subemp ON subemp.id_empenho = emp.id_empenho INNER JOIN sco.celula_orcamentaria AS celorcamentaria ON celorcamentaria.id_celula = subemp.id_celula_orcamentaria INNER JOIN sco.elemento_despesa AS elemdespesa ON elemdespesa.id_elemento_despesa = celorcamentaria.id_elemento_despesa INNER JOIN comum.unidade AS uni ON uni.id_unidade = emp.id_unidade_gestora WHERE elemdespesa.codigo <> 449052 ORDER BY emp.data DESC LIMIT 100
SQL 3
/* OBJETIVO: Retornar os descritores globais de um grupo de material AUTOR: Vinicius DATA: 27.06.2011 */ SELECT * FROM comum.descritor_grupo_material AS descritor INNER JOIN comum.grupo_material AS gmaterial ON gmaterial.id = descritor.id_grupo_material WHERE destino ='B' AND gmaterial.grupo_global = 't'