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Enviar Requisições
Esse caso de uso permite ao funcionário do setor de compras registrar a saída de documentos recebidos pela sua unidade. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Aba Compras → Requisições → Protocolo de Documentos → Enviar Requisições.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta uma busca por documentos:
- Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN01)
- Origem: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções:
Interna
ouExterna
. - Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
- Ano do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
- Assunto do Documento: Tipo - TEXTO.
- Tipo do Documento: Tipo - TEXTO.
- Unidade de Origem: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados - NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE. Formato - NOME DA UNIDADE (99.99…).
- Órgão Externo de Origem: Tipo - TEXTO.
- Período do Documento: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- Período do Cadastro: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- Todos os Documentos Na Unidade: Tipo - LÓGICO.
Os documentos encontrados são exibidos com as seguintes informações:
- Protocolo: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 99999.999999/AAAA-99.
- Número: Tipo - NUMÉRICO.
- Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
- Tipo do Documento: Tipo - TEXTO.
- Origem: Tipo - TEXTO.
- Enviado Por: Tipo - TEXTO.
Para cada documento é possível visualizar os seus detalhes ou cadastrar despacho.
Para enviar os documentos é necessário o preenchimento dos dados:
- Unidade de Destino: Tipo - TEXTO e NÚMERO. Formato - 99.99… NOME DA UNIDADE
- Observações: Tipo - TEXTO.
Os documentos a serem enviados também devem ser indicados.
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
- RN02 - São exibidos os documentos recebidos pela unidade do usuário. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras/Licitação
Link(s): Aba Compras → Requisições → Protocolo de Documentos → Enviar Requisições
Usuários: nnaa
Papel que usuário deve ter:
- SipacPapeis.GESTOR_COMPRAS ou
- SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO ou
- SipacPapeis.GESTOR_IMPORTAÇÃO ou
- SipacPapeis.GESTOR_SERVIÇOS_COMPRAS ou
- SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRAS ou
- SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_SERVIÇO_PF e
- SipacPapeis.ENVIAR_PROTOCOLO.