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Última atualização: 2017/04/03 18:20 (edição externa)

Enviar Requisições

Esse caso de uso permite ao funcionário do setor de compras registrar a saída de documentos recebidos pela sua unidade. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Aba Compras → Requisições → Protocolo de Documentos → Enviar Requisições.

Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta uma busca por documentos:

  • Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN01)
  • Origem: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: Interna ou Externa.
  • Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
  • Ano do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
  • Assunto do Documento: Tipo - TEXTO.
  • Tipo do Documento: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Origem: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados - NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE. Formato - NOME DA UNIDADE (99.99…).
  • Órgão Externo de Origem: Tipo - TEXTO.
  • Período do Documento: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Período do Cadastro: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Todos os Documentos Na Unidade: Tipo - LÓGICO.

Os documentos encontrados são exibidos com as seguintes informações:

  • Protocolo: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 99999.999999/AAAA-99.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO.
  • Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
  • Tipo do Documento: Tipo - TEXTO.
  • Origem: Tipo - TEXTO.
  • Enviado Por: Tipo - TEXTO.

Para cada documento é possível visualizar os seus detalhes ou cadastrar despacho.

Para enviar os documentos é necessário o preenchimento dos dados:

  • Unidade de Destino: Tipo - TEXTO e NÚMERO. Formato - 99.99… NOME DA UNIDADE
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Os documentos a serem enviados também devem ser indicados.

Então o caso de uso é finalizado.

  • RN01 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
  • RN02 - São exibidos os documentos recebidos pela unidade do usuário. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
<PREENCHER> <PREENCHER>

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba Compras → Requisições → Protocolo de Documentos → Enviar Requisições

Usuários: nnaa

Papel que usuário deve ter:

  • SipacPapeis.GESTOR_COMPRAS ou
  • SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO ou
  • SipacPapeis.GESTOR_IMPORTAÇÃO ou
  • SipacPapeis.GESTOR_SERVIÇOS_COMPRAS ou
  • SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRAS ou
  • SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_SERVIÇO_PF e
  • SipacPapeis.ENVIAR_PROTOCOLO.
  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/compras/casos_de_uso/compras/requisicoes/protocolo_de_documentos/enviar_requisicoes.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:20
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