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Consolidação de Requisições
Este caso de uso é utilizado pelos gestores de compra de livros com a finalidade de verificar: os valores totais de itens pendentes de orçamento, pendentes de autorização de fornecimento, com fornecimento autorizado e os entregues. Além de ser possível gerar uma nova requisição com os itens que o fornecedor marcou como não sendo possível fazer a entrega.
- Para visualizar a consolidação de requisições a pré-condição é o Cadastro e Envio da Requisição de Livro de Contrato.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compra de Materiais Informacionais → Aba Operações → Contratos → Consolidação de Requisições e inicia-se com uma busca por contrato de livros através dos seguintes filtros:
- Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Ano do Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
- Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME FORNECEDOR (DOCUMENTO), entrada de dados: NOME FORNECEDOR ou DOCUMENTO.
- Tipo de Material Informacional: Tipo TEXTO, formato: NOME DO TIPO, Opções: LIVRO,PERIÓDICO,MATERIAL ESPECIAL (RN10).
- Apenas Contratos com Requisições Associadas: Tipo LÓGICO.
- Exibir em Formato de Impressão: Tipo LÓGICO.
E uma lista com todos os contratos, com os seguintes campos:
- Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA LICITAÇÃO - 9…/AAAA.
- Empresa: Tipo TEXTO, formato: NOME EMPRESA (DOCUMENTO EMPRESA).
Esta listagem possui a opção de selecionar um contrato. Ao selecionar o contrato, o sistema irá para o próximo passo, exibindo os seguintes dados:
Abaixo dos dados do contrato será exibida um formlário com a opção de selecionar o tipo de material informacional das requisições, com os seguintes campos:
- Tipo de Material Informacional: Tipo TEXTO, formato: NOME DO TIPO, Opções: LIVRO,PERIÓDICO,MATERIAL ESPECIAL.
Abaixo deste formulário será exibida uma lista com as requisições de livros de contrato válidas(RN01) para o contrato selecionado. Exibindo as seguintes informações:
- Req.: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Status: Tipo: TEXTO.
- Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
- Solic.: Tipo NUMÉRICO (RN02).
- Orçados: Tipo NUMÉRICO (RN03).
- Total Orçado Sem Desconto: Tipo NUMÉRICO (RN04).
- Total Orçado com Desconto : Tipo NUMÉRICO (RN05).
- Total Autoriz. Fornec.: Tipo NUMÉRICO (RN06).
- Negado Fornec.: Tipo NUMÉRICO (RN07).
- Entregue: Tipo NUMÉRICO (RN08).
- Total Entregue: Tipo NUMÉRICO (RN09).
- Total (Submissão Inicial): Tipo NUMÉRICO.
- Percentual (Submissão Inicial): Tipo NUMÉRICO.
- Total Ressubmetido: Tipo NUMÉRICO.
- Percentual Ressubmetido: Tipo NUMÉRICO.
- Total Geral: Tipo NUMÉRICO.
- Percentual Geral: Tipo NUMÉRICO.
E também são exibidos os totais por fonte orçamentária, com os seguintes dados:
- Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
- Total Orçado Sem Desconto: Tipo NUMÉRICO.
- Total Orçado com Desconto: Tipo NUMÉRICO.
- Total Autoriz. Fornec.:Tipo NUMÉRICO.
- Total Entregue:Tipo NUMÉRICO.
Existe a opção de visualizar,selecionar a requisição ou Criar Nova Requisição Usando esta como modelo. Ao selecioná-la, são exibidos os seguintes dados:
- Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Esse campo é um link, utilizado para verificar os detalhes da requisição. Para mais detalhes visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros.
- Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
- Status: Tipo TEXTO.
- Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
- Data de Atendimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Usuário de Atendimento: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
- Lote: Tipo NUMÉRICO.
- Desconto: Tipo NUMÉRICO.
- Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Esse campo é um link, utilizado para verificar os detalhes da requisição. Para mais detalhes visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros.
O sistema disponibiliza ao usuário as requisições associadas, com os seguintes campos:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Data de Retorno do Orçamento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
A opção de visualizar os detalhes da requisição. Para maiores detalhes, visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros
É exibida uma listagem de itens que tiveram o seu fornecimento negado pelo fornecedor, contendo as seguintes informações:
- Título: Tipo TEXTO.
- Autor(es): Tipo TEXTO.
- Quant. Solicitada: Tipo NUMÉRICO.
- Status: Tipo TEXTO.
- Justificativa: Tipo TEXTO.
Existe ainda abaixo da listagem a necessidade de informar a data de retorno do orçamento.
- Data de Retorno do Orçamento*: Formato: DD/MM/AAAA, tipo DATA.
- Observações: Tipo TEXTO.
Após o preenchimento dos campos, ao usuário são exibidas as opções de cadastrar e/ou enviar a requisição de livros para o fornecedor, e então são exibidas as informações gerais da requisição, a saber:
- Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
- Lote: Tipo NUMÉRICO.
- Desconto: Tipo NUMÉRICO.
- Status: Tipo TEXTO.
- Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
- Unidade de Custo: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
- Usuário: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL)
- Data de Envio do Orçamento pelo Fornecedor: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Esse campo é um link, utilizado para verificar os detalhes da requisição. Para mais detalhes visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros.
O usuário ainda pode escolher se deseja: Cadastrar uma Nova Requisição ou Voltar para as Requisições Associadas ao Contrato.
O caso de uso então é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - A requisição deve não possuir o status de CADASTRADA, ESTORNADA ou RETORNADA.
- RN02 - Quant. de Itens Solicitados, a quantidade solicitada em cada item da requisição.
- RN03 - Quant. de Itens Orçados, quantidade de itens que o fornecedor marcou para atendimento.
- RN04 - Total Orçado Sem Desconto, Quantidade de Itens Orçados x valor sem desconto
- RN05 - Total Orçado com Desconto, Quantidade de Itens Orçados x valor com desconto
- RN06 - Quant. de Itens Autorização Fornecimento, Quantidade de itens que tiveram seu fornecimento autorizado.
- RN07 - Total Autorizado Fornecimento com Desconto, Quantidade de Itens com o status PENDENTE ENTREGA ou ENTREGUE x valor com desconto
- RN08 - Quant. Entregue, Quantidade de itens que tiveram foram entregues ou seja que tiveram sua requisição associada com uma nota fiscal.
- RN09 - Total Entregue, Quantidade Entregue x valor com desconto
- RN10 - A busca pelo tipo de material informacional é complementar e não deve ser o único filtro de busca a ser utilizado.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.ItemLivroContrato | administrativo.requisicoes.item_livro_contrato |
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.RequisicaoLivroContrato | administrativo.requisicoes.requisicao_livro_contrato |
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.EmpenhoRequisicaoLivroContrato | administrativo.requisicoes.empenho_req_livro_contrato |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras de Materiais Informacionais
Link(s): Aba Operações → Contratos → Consolidações de Requisições
Usuário: san
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS
Cenários de Teste
Um cenário pode ser tentar criar uma requisição nova a partir de uma requisição que não possui itens onde o fornecedor não marcou para entrega.
Para verificar se o caso de uso foi realizado corretamente, pode-se utilizar o Acompanhar Requisições Enviadas e verificar se a requisição foi criada.
Dados para o Teste
Para obter os dados para o teste é necessário fazer o cadastro de uma requisição de livros do contrato, depois atender com o fornecedor, depois Autorizar fornecimento e depois cadastrar a nota fiscal