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Última atualização: 2017/04/03 18:20 (edição externa)

Consolidação de Requisições

Este caso de uso é utilizado pelos gestores de compra de livros com a finalidade de verificar: os valores totais de itens pendentes de orçamento, pendentes de autorização de fornecimento, com fornecimento autorizado e os entregues. Além de ser possível gerar uma nova requisição com os itens que o fornecedor marcou como não sendo possível fazer a entrega.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compra de Materiais Informacionais → Aba Operações → Contratos → Consolidação de Requisições e inicia-se com uma busca por contrato de livros através dos seguintes filtros:

  • Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Ano do Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
  • Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME FORNECEDOR (DOCUMENTO), entrada de dados: NOME FORNECEDOR ou DOCUMENTO.
  • Tipo de Material Informacional: Tipo TEXTO, formato: NOME DO TIPO, Opções: LIVRO,PERIÓDICO,MATERIAL ESPECIAL (RN10).
  • Apenas Contratos com Requisições Associadas: Tipo LÓGICO.
  • Exibir em Formato de Impressão: Tipo LÓGICO.

E uma lista com todos os contratos, com os seguintes campos:

  • Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA LICITAÇÃO - 9…/AAAA.
  • Empresa: Tipo TEXTO, formato: NOME EMPRESA (DOCUMENTO EMPRESA).

Esta listagem possui a opção de selecionar um contrato. Ao selecionar o contrato, o sistema irá para o próximo passo, exibindo os seguintes dados:

Dados gerais do contrato

Abaixo dos dados do contrato será exibida um formlário com a opção de selecionar o tipo de material informacional das requisições, com os seguintes campos:

  • Tipo de Material Informacional: Tipo TEXTO, formato: NOME DO TIPO, Opções: LIVRO,PERIÓDICO,MATERIAL ESPECIAL.

Abaixo deste formulário será exibida uma lista com as requisições de livros de contrato válidas(RN01) para o contrato selecionado. Exibindo as seguintes informações:

  • Req.: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Status: Tipo: TEXTO.
  • Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
  • Solic.: Tipo NUMÉRICO (RN02).
  • Orçados: Tipo NUMÉRICO (RN03).
  • Total Orçado Sem Desconto: Tipo NUMÉRICO (RN04).
  • Total Orçado com Desconto : Tipo NUMÉRICO (RN05).
  • Total Autoriz. Fornec.: Tipo NUMÉRICO (RN06).
  • Negado Fornec.: Tipo NUMÉRICO (RN07).
  • Entregue: Tipo NUMÉRICO (RN08).
  • Total Entregue: Tipo NUMÉRICO (RN09).
  • Total (Submissão Inicial): Tipo NUMÉRICO.
  • Percentual (Submissão Inicial): Tipo NUMÉRICO.
  • Total Ressubmetido: Tipo NUMÉRICO.
  • Percentual Ressubmetido: Tipo NUMÉRICO.
  • Total Geral: Tipo NUMÉRICO.
  • Percentual Geral: Tipo NUMÉRICO.

E também são exibidos os totais por fonte orçamentária, com os seguintes dados:

  • Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
  • Total Orçado Sem Desconto: Tipo NUMÉRICO.
  • Total Orçado com Desconto: Tipo NUMÉRICO.
  • Total Autoriz. Fornec.:Tipo NUMÉRICO.
  • Total Entregue:Tipo NUMÉRICO.

Existe a opção de visualizar,selecionar a requisição ou Criar Nova Requisição Usando esta como modelo. Ao selecioná-la, são exibidos os seguintes dados:

  • Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
  • Data de Atendimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Usuário de Atendimento: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
  • Lote: Tipo NUMÉRICO.
  • Desconto: Tipo NUMÉRICO.
  • Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.

O sistema disponibiliza ao usuário as requisições associadas, com os seguintes campos:

  • Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Data de Retorno do Orçamento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

A opção de visualizar os detalhes da requisição. Para maiores detalhes, visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros

É exibida uma listagem de itens que tiveram o seu fornecimento negado pelo fornecedor, contendo as seguintes informações:

  • Título: Tipo TEXTO.
  • Autor(es): Tipo TEXTO.
  • Quant. Solicitada: Tipo NUMÉRICO.
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Justificativa: Tipo TEXTO.

Existe ainda abaixo da listagem a necessidade de informar a data de retorno do orçamento.

  • Data de Retorno do Orçamento*: Formato: DD/MM/AAAA, tipo DATA.
  • Observações: Tipo TEXTO.

Após o preenchimento dos campos, ao usuário são exibidas as opções de cadastrar e/ou enviar a requisição de livros para o fornecedor, e então são exibidas as informações gerais da requisição, a saber:

  • Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
  • Lote: Tipo NUMÉRICO.
  • Desconto: Tipo NUMÉRICO.
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
  • Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
  • Unidade de Custo: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
  • Usuário: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL)
  • Data de Envio do Orçamento pelo Fornecedor: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.

O usuário ainda pode escolher se deseja: Cadastrar uma Nova Requisição ou Voltar para as Requisições Associadas ao Contrato.

O caso de uso então é finalizado.

  • RN01 - A requisição deve não possuir o status de CADASTRADA, ESTORNADA ou RETORNADA.
  • RN02 - Quant. de Itens Solicitados, a quantidade solicitada em cada item da requisição.
  • RN03 - Quant. de Itens Orçados, quantidade de itens que o fornecedor marcou para atendimento.
  • RN04 - Total Orçado Sem Desconto, Quantidade de Itens Orçados x valor sem desconto
  • RN05 - Total Orçado com Desconto, Quantidade de Itens Orçados x valor com desconto
  • RN06 - Quant. de Itens Autorização Fornecimento, Quantidade de itens que tiveram seu fornecimento autorizado.
  • RN07 - Total Autorizado Fornecimento com Desconto, Quantidade de Itens com o status PENDENTE ENTREGA ou ENTREGUE x valor com desconto
  • RN08 - Quant. Entregue, Quantidade de itens que tiveram foram entregues ou seja que tiveram sua requisição associada com uma nota fiscal.
  • RN09 - Total Entregue, Quantidade Entregue x valor com desconto
  • RN10 - A busca pelo tipo de material informacional é complementar e não deve ser o único filtro de busca a ser utilizado.

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.ItemLivroContrato administrativo.requisicoes.item_livro_contrato
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.RequisicaoLivroContrato administrativo.requisicoes.requisicao_livro_contrato
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.EmpenhoRequisicaoLivroContrato administrativo.requisicoes.empenho_req_livro_contrato

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras de Materiais Informacionais

Link(s): Aba Operações → Contratos → Consolidações de Requisições

Usuário: san

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS

Um cenário pode ser tentar criar uma requisição nova a partir de uma requisição que não possui itens onde o fornecedor não marcou para entrega.

Para verificar se o caso de uso foi realizado corretamente, pode-se utilizar o Acompanhar Requisições Enviadas e verificar se a requisição foi criada.

Para obter os dados para o teste é necessário fazer o cadastro de uma requisição de livros do contrato, depois atender com o fornecedor, depois Autorizar fornecimento e depois cadastrar a nota fiscal

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/compra_de_materiais_informacionais/casos_de_uso/operacoes/contratos/consolidacao_de_requisicoes.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:20
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